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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002938
Monto de la Factura
₲ 71.354.315
Nro. de Orden de Pago
2000004607
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.502.223
IVA
₲ 6.486.756

Retención DNCP
₲ 249.091
Retención IVA
₲ 1.946.027
Retención Renta
₲ 2.594.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9166
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230467
Monto Contrato
₲ 1.485.923.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.841.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.666.020

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande