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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004191
Monto de la Factura
₲ 5.650.953
Nro. de Orden de Pago
2000003587
Fecha de Orden de Pago
05-08-2024
Fecha Emisión Cheque
05-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.009.826
IVA
₲ 513.723
Retención DNCP
₲ 19.727
Retención IVA
₲ 154.117
Retención Renta
₲ 205.489
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 256.862
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237187
Monto Contrato
₲ 344.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.630.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.587.220
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande