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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004261
Monto de la Factura
₲ 10.694.743
Nro. de Orden de Pago
2000005315
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.481.375
IVA
₲ 972.249

Retención DNCP
₲ 37.334
Retención IVA
₲ 291.675
Retención Renta
₲ 388.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 486.125
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L.
RUC
80001391-3
Número de Contrato
9318
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237187
Monto Contrato
₲ 344.456.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 241.787.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.554.299

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande