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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001357
Monto de la Factura
₲ 46.130.112
Nro. de Orden de Pago
2000005581
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.896.440
IVA
₲ 4.193.647
Retención DNCP
₲ 161.036
Retención IVA
₲ 1.258.094
Retención Renta
₲ 1.677.459
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.096.823
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9300
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237196
Monto Contrato
₲ 466.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.738.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.846.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande