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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001495
Monto de la Factura
₲ 7.718.008
Nro. de Orden de Pago
2000003506
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.849.100
IVA
₲ 701.637

Retención DNCP
₲ 26.943
Retención IVA
₲ 210.491
Retención Renta
₲ 280.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 350.819
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9300
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237196
Monto Contrato
₲ 466.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.738.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.846.009

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande