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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002585
Monto de la Factura
₲ 20.674.929
Nro. de Orden de Pago
2000016388
Fecha de Orden de Pago
17-10-2023
Fecha Emisión Cheque
17-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.580.951
IVA
₲ 1.879.539

Retención DNCP
₲ 75.182
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
9043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227418
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.595.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.160.068

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande