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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000564
Monto de la Factura
₲ 70.004.167
Nro. de Orden de Pago
2000002427
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.304.978
IVA
₲ 6.364.015

Retención DNCP
₲ 244.378
Retención IVA
₲ 1.909.205
Retención Renta
₲ 2.545.606
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TE. SAM. PARAGUAY SA
RUC
80019193-5
Número de Contrato
9212
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-232886
Monto Contrato
₲ 1.680.100.008
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.259.097.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.174.512.100

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426410
Nombre de la Licitación
Lp1761-23 Contratación de Servicio de Radio Comunicación Satelital
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande