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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001539
Monto de la Factura
₲ 12.092.085
Nro. de Orden de Pago
1500004930
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.037.122
IVA
₲ 1.099.280

Retención DNCP
₲ 43.971
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HUGO AUGUSTO RAMIREZ JARA
RUC
697560B-0
Número de Contrato
9037
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227440
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.648.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.652.810

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande