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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000808
Monto de la Factura
₲ 70.411.150
Nro. de Orden de Pago
2000001419
Fecha de Orden de Pago
31-03-2025
Fecha Emisión Cheque
31-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.422.685
IVA
₲ 6.401.014

Retención DNCP
₲ 245.799
Retención IVA
₲ 1.920.304
Retención Renta
₲ 2.560.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.200.507
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9299
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237273
Monto Contrato
₲ 1.585.578.240
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.375.752.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.219.830.918

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande