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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001502
Monto de la Factura
₲ 4.035.722
Nro. de Orden de Pago
2000001672
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.017.379
IVA
₲ 366.884
Retención DNCP
₲ 14.675
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Rodrigo Manuel Genes Armoa
RUC
3407744-8
Número de Contrato
9050
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227421
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.914.558
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 279.892.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande