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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005180
Monto de la Factura
₲ 87.610.380
Nro. de Orden de Pago
2000006279
Fecha de Orden de Pago
16-12-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.652.874
IVA
₲ 7.964.580

Retención DNCP
₲ 305.840
Retención IVA
₲ 2.389.374
Retención Renta
₲ 3.185.832
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.998.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.730.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande