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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005352
Monto de la Factura
₲ 89.711.160
Nro. de Orden de Pago
2000001627
Fecha de Orden de Pago
09-04-2025
Fecha Emisión Cheque
09-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.610.800
IVA
₲ 8.155.560

Retención DNCP
₲ 313.174
Retención IVA
₲ 2.446.668
Retención Renta
₲ 3.262.224
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.998.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.730.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande