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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005385
Monto de la Factura
₲ 89.666.610
Nro. de Orden de Pago
2000002038
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.569.281
IVA
₲ 8.151.510

Retención DNCP
₲ 313.018
Retención IVA
₲ 2.445.453
Retención Renta
₲ 3.260.604
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DAVECO SRL
RUC
80095063-1
Número de Contrato
9160
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230078
Monto Contrato
₲ 1.847.957.914
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.663.998.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.552.730.869

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande