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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-003-0012628
Monto de la Factura
₲ 41.254.410
Nro. de Orden de Pago
2000005807
Fecha de Orden de Pago
02-12-2024
Fecha Emisión Cheque
02-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.449.111
IVA
₲ 3.750.401
Retención DNCP
₲ 144.015
Retención IVA
₲ 1.125.120
Retención Renta
₲ 1.500.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
9381/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-236570
Monto Contrato
₲ 5.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.973.107.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.639.040.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425345
Nombre de la Licitación
Lp1769-23 Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores para Camionetas de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande