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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001615
Monto de la Factura
₲ 44.855.510
Nro. de Orden de Pago
2000002049
Fecha de Orden de Pago
12-05-2025
Fecha Emisión Cheque
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.766.449
IVA
₲ 4.077.774
Retención DNCP
₲ 156.587
Retención IVA
₲ 1.223.332
Retención Renta
₲ 1.631.109
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.038.887
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237081
Monto Contrato
₲ 1.761.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.395.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.883.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande