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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001510
Monto de la Factura
₲ 73.517.827
Nro. de Orden de Pago
2000003348
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.176.894
IVA
₲ 6.683.439
Retención DNCP
₲ 256.644
Retención IVA
₲ 2.005.032
Retención Renta
₲ 2.673.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.341.719
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237081
Monto Contrato
₲ 1.761.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.263.136.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.120.594.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
