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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001552
Monto de la Factura
₲ 56.107.274
Nro. de Orden de Pago
2000004794
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.741.649
IVA
₲ 5.100.661

Retención DNCP
₲ 195.865
Retención IVA
₲ 1.530.198
Retención Renta
₲ 2.040.265
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.550.331
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ABUNDIO LOPEZ IBARRA
RUC
2208524-6
Número de Contrato
9320
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237081
Monto Contrato
₲ 1.761.162.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 996.395.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 883.883.234

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande