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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 2.950.233
Nro. de Orden de Pago
2000002746
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.576
IVA
₲ 280.975

Retención DNCP
₲ 10.789
Retención IVA
₲ 84.293
Retención Renta
₲ 112.390
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 140.487
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.165.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.764.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande