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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004286
Monto de la Factura
₲ 10.410.442
Nro. de Orden de Pago
2000003262
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.229.329
IVA
₲ 946.404

Retención DNCP
₲ 36.342
Retención IVA
₲ 283.921
Retención Renta
₲ 378.562
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 473.202
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9289
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237226
Monto Contrato
₲ 1.077.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.165.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.764.544

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande