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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002354
Monto de la Factura
₲ 82.941.420
Nro. de Orden de Pago
2000006300
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.301.402
IVA
₲ 7.540.129

Retención DNCP
₲ 289.541
Retención IVA
₲ 2.262.039
Retención Renta
₲ 3.016.052
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INPROCON S.R.L.
RUC
80016001-0
Número de Contrato
9162
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230145
Monto Contrato
₲ 1.815.533.322
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.360.534.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.270.592.229

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande