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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002951
Monto de la Factura
₲ 115.397.472
Nro. de Orden de Pago
2000002114
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.305.104
IVA
₲ 10.490.679

Retención DNCP
₲ 402.842
Retención IVA
₲ 3.147.204
Retención Renta
₲ 4.196.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.245.340
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.708.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.398.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande