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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002940
Monto de la Factura
₲ 53.778.542
Nro. de Orden de Pago
2000001606
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.677.123
IVA
₲ 4.888.958
Retención DNCP
₲ 187.736
Retención IVA
₲ 1.466.687
Retención Renta
₲ 1.955.583
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.444.479
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE BERNABE RIOS FLORENTIN
RUC
762244-9
Número de Contrato
9275
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237182
Monto Contrato
₲ 2.762.568.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.433.708.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.271.398.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande