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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001173
Monto de la Factura
₲ 146.781.128
Nro. de Orden de Pago
2000016801
Fecha de Orden de Pago
10-11-2023
Fecha Emisión Cheque
10-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.127.713
IVA
₲ 13.343.739

Retención DNCP
₲ 517.737
Retención IVA
₲ 4.003.122
Retención Renta
₲ 4.003.122
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9124
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230658
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.033.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.797.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande