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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001261
Monto de la Factura
₲ 207.799.463
Nro. de Orden de Pago
2000002431
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.669.100
IVA
₲ 18.890.860
Retención DNCP
₲ 725.409
Retención IVA
₲ 5.667.258
Retención Renta
₲ 7.556.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9124
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230658
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.033.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.797.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande