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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001382
Monto de la Factura
₲ 84.428.073
Nro. de Orden de Pago
2000001991
Fecha de Orden de Pago
06-05-2025
Fecha Emisión Cheque
06-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.686.964
IVA
₲ 7.675.279

Retención DNCP
₲ 294.731
Retención IVA
₲ 2.302.584
Retención Renta
₲ 3.070.112
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PG INGENIERÍA SRL
RUC
80087960-0
Número de Contrato
9124
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230658
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.524.033.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.355.797.628

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande