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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004749
Monto de la Factura
₲ 93.064.710
Nro. de Orden de Pago
2000002745
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.817.531
IVA
₲ 8.460.428
Retención DNCP
₲ 324.880
Retención IVA
₲ 2.538.128
Retención Renta
₲ 3.384.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDEL S.A.C.I.
RUC
80011156-7
Número de Contrato
9131
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230621
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.753.869.213
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.569.913.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande
