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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000263
Monto de la Factura
₲ 93.344.525
Nro. de Orden de Pago
2000001715
Fecha de Orden de Pago
21-04-2025
Fecha Emisión Cheque
21-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.997.098
IVA
₲ 8.485.866

Retención DNCP
₲ 325.857
Retención IVA
₲ 2.545.760
Retención Renta
₲ 3.394.346
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
9364
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237188
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.510.504
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.364.168

Datos de la Licitación

ID de Licitación
425337
Nombre de la Licitación
Lp1781-23 Servicio de Reparación y Mantenimiento de Aeronaves de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande