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Datos del Pago
Nro. de Factura
13243/13193/13179
Monto de la Factura
₲ 48.405.006
Nro. de Orden de Pago
5455
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.943.389
IVA
₲ 1.100.297
Retención DNCP
₲ 185.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 946.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
46-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82992
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.570.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.420.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel