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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014609
Monto de la Factura
₲ 55.459.196
Nro. de Orden de Pago
5417
Fecha de Orden de Pago
29-04-2015
Fecha Emisión Cheque
29-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.875.151
IVA
₲ 932.560

Retención DNCP
₲ 213.744
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.090.533
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
46-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82992
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.570.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.420.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel