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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010032/9920
Monto de la Factura
₲ 20.590.400
Nro. de Orden de Pago
5086
Fecha de Orden de Pago
20-11-2014
Fecha Emisión Cheque
20-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.969.033
IVA
₲ 466.693

Retención DNCP
₲ 78.885
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 402.474
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
46-2013
Código de Contratación (CC)
LP-23010-13-82992
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.570.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 296.420.357

Datos de la Licitación

ID de Licitación
256133
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel