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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010815
Nro. de Timbrado
16049570
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
685
Fecha de Orden de Pago
30-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.180.600
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 19.400
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 150.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
002-2020
Código de Contratación (CC)
LP-28001-20-186742
Monto Contrato
₲ 1.050.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.342.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.649.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
372041
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS - PLURIANUAL 2020, 2021 y 2022 - AD REFERÉNDUM 2020.-
Convocante
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales