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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 80.473.643
Nro. de Orden de Pago
2180
Fecha de Orden de Pago
24-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.523.119
IVA
₲ 7.315.786

Retención DNCP
₲ 292.631
Retención IVA
₲ 2.194.736
Retención Renta
₲ 1.463.157
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GRUPO UNIVERSAL S.A.
RUC
80029370-3
Número de Contrato
38/2012
Código de Contratación (CC)
LP-21001-12-57379
Monto Contrato
₲ 1.208.683.716
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.978.215
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.684.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235132
Nombre de la Licitación
LPN 21/2012 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay