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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002073D
Monto de la Factura
₲ 106.936.175
Nro. de Orden de Pago
39090
Fecha de Orden de Pago
10-04-2023
Fecha Emisión Cheque
10-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.631.802
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 377.193
Retención IVA
₲ 2.916.441
Retención Renta
₲ 2.916.441
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
89
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166768
Monto Contrato
₲ 2.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.609.267.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.516.554.211

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco