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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000765
Monto de la Factura
₲ 1.602.688.000
Nro. de Orden de Pago
33586
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.404.062.336
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 5.653.118
Retención IVA
₲ 43.709.673
Retención Renta
₲ 43.709.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 105.553.200

Datos del Contrato

Proveedor
CG TEC SOCIEDAD ANONIMA ( CG TECNOLOGICAL S.A)
RUC
80062686-9
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-160602
Monto Contrato
₲ 4.339.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.006.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.562.932.440

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339500
Nombre de la Licitación
PLAN NACIONAL DE BANDA ANCHA POR FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco