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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0007618
Monto de la Factura
₲ 364.605.723
Nro. de Orden de Pago
30984
Fecha de Orden de Pago
01-08-2018
Fecha Emisión Cheque
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.019.161
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.292.440
Retención IVA
₲ 9.891.118
Retención Renta
₲ 6.594.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.808.925

Datos del Contrato

Proveedor
COMPAÑIA PANAMERICANA DE SERVICIOS S.A.
RUC
80014536-4
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-153216
Monto Contrato
₲ 8.683.818.791
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.973.203.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.381.660.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
325412
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISTRIBUCIÓN DE FACTURAS TELEFÓNICAS Y OTROS SERVICIOS DE COPACO S.A., EN LAS LOCALIDADES DE LA CAPITAL, PERIFÉRICAS E INTERIOR DEL PAÍS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco