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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014571
Monto de la Factura
₲ 150.000.000
Nro. de Orden de Pago
35165
Fecha de Orden de Pago
10-02-2021
Fecha Emisión Cheque
10-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.289.091
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 529.091
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 4.090.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166745
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.950.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.875.290

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco