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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012469
Monto de la Factura
₲ 131.921.100
Nro. de Orden de Pago
29774
Fecha de Orden de Pago
05-05-2020
Fecha Emisión Cheque
05-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.260.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 465.322
Retención IVA
₲ 3.597.848
Retención Renta
₲ 3.597.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIEDERMANN PUBLICIDAD SA
RUC
80001437-5
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-166745
Monto Contrato
₲ 2.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.170.950.312
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.875.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341110
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco