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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0008686
Monto de la Factura
₲ 455.538.376
Nro. de Orden de Pago
31480
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 429.084.020
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.606.808
Retención IVA
₲ 12.423.774
Retención Renta
₲ 12.423.774
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CELEXX S.A.
RUC
80027703-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-40001-18-155389
Monto Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.315.622.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.954.037.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
336427
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ACCESO
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco