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Datos del Pago

Nro. de Factura
1104
Nro. de Timbrado
14017235
Monto de la Factura
₲ 334.847.448
Nro. de Orden de Pago
539
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.360.086
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 62.863
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 864.366
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
RUC
618172-4
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-196419
Monto Contrato
₲ 825.762.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 647.762.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 613.019.083

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387048
Nombre de la Licitación
Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera