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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1207
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            14718601
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.960.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            882
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            03-12-2021
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            03-12-2021
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            06-12-2021
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 6.586.691
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 25.309
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 348.000
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALFREDO BERNARDINO LEZCANO SANCHEZ
        
                                    RUC
                            
            618172-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            148
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22003-20-196419
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 825.762.760
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 647.762.723
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 613.019.083
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            387048
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcciones de aulas y reparaciones varias a Instituciones publicas del Departamento de Cordillera_Plurianual
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Cordillera
        