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Datos del Pago

Nro. de Factura
565
Nro. de Timbrado
14242153
Monto de la Factura
₲ 121.788.554
Nro. de Orden de Pago
823
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.256.259
IVA

Retención DNCP
₲ 442.867
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 6.089.428
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELIO ACOSTA HERRERA
RUC
691384-9
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-22003-20-195224
Monto Contrato
₲ 811.923.699
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.929.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 722.008.300

Datos de la Licitación

ID de Licitación
386697
Nombre de la Licitación
Construcciones De Obras Varias En El Departamento De Cordillera- Plurianual.
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera