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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000259
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 430.862.859
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            778
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-02-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            01-03-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            02-03-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 430.862.859
        
                                    IVA
                            
            
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            
        
                                    Fondo Reparo
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ANDRÉS TORALES 
        
                                    RUC
                            
            1091759-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            21/15
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-30001-15-112112
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.508.020.008
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.412.068.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.412.068.910
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            288882
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            REMODELACION DE LA ESCUELA "DON LUIS BRAILLE"
        
                                    Convocante
                            
            Municipalidad de Asunción
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción
        