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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000019
Monto de la Factura
₲ 1.496.737.291
Nro. de Orden de Pago
10672
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
25-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.737.291
IVA

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO PROEL INGENIERIA Y ASOCIADOS
RUC
80088950-9
Número de Contrato
07/15
Código de Contratación (CC)
LP-30001-15-106754
Monto Contrato
₲ 28.983.442.213
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.653.069.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.653.069.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
287552
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO VIAL DE DISTINTAS CALLES DE LA CIUDAD DE ASUNCION
Convocante
Municipalidad de Asunción
Unidad de Contratación
Uoc 3 Obras Municipalidad de Asunción