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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0047033
Nro. de Timbrado
14068892
Monto de la Factura
₲ 519.425.920
Nro. de Orden de Pago
2242
Fecha de Orden de Pago
27-10-2020
Fecha Emisión Cheque
27-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 517.537.098
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.888.822
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VILLA MADRID S.A.
RUC
80013652-7
Número de Contrato
7/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22011-19-172096
Monto Contrato
₲ 14.298.860.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.298.860.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.246.865.130

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353040
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MERIENDA ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS, PUBLICAS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL - AD REFERÉNDUM, PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central