- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0025059
Monto de la Factura
₲ 57.492.600
Nro. de Orden de Pago
60292
Fecha de Orden de Pago
18-09-2020
Fecha Emisión Cheque
18-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.153.848
IVA
₲ 5.226.600
Retención DNCP
₲ 202.792
Retención IVA
₲ 1.567.980
Retención Renta
₲ 1.567.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179904
Monto Contrato
₲ 9.458.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.043.709.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.546.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
