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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0028647
Monto de la Factura
₲ 11.127.600
Nro. de Orden de Pago
62003
Fecha de Orden de Pago
17-06-2021
Fecha Emisión Cheque
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.481.390
IVA
₲ 1.011.600
Retención DNCP
₲ 39.250
Retención IVA
₲ 303.480
Retención Renta
₲ 303.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FLUODER S.A.
RUC
80001439-1
Número de Contrato
102/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-179904
Monto Contrato
₲ 9.458.460.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.043.709.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.576.546.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357653
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CLORO LICUADO
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap
