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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010407
Monto de la Factura
₲ 4.896.000
Nro. de Orden de Pago
60632
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.611.676
IVA
₲ 445.091

Retención DNCP
₲ 17.270
Retención IVA
₲ 133.527
Retención Renta
₲ 133.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
151/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-184597
Monto Contrato
₲ 1.311.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.308.440.005
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.232.455.317

Datos de la Licitación

ID de Licitación
357984
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE RETROEXCAVADORA, GRUA Y FLETE
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap