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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000769
Nro. de Timbrado
13580886
Monto de la Factura
₲ 9.622.000
Nro. de Orden de Pago
58121
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.063.224
IVA
₲ 874.727

Retención DNCP
₲ 33.939
Retención IVA
₲ 262.418
Retención Renta
₲ 262.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RECALDE ENCINA
RUC
3723322-0
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171888
Monto Contrato
₲ 443.520.375
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.921.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.955.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap