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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-011-0000024
Monto de la Factura
₲ 32.640.014
Nro. de Orden de Pago
58674
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.524.884
IVA
₲ 2.967.274

Retención DNCP
₲ 115.130
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLASTICOS SA
RUC
80004724-9
Número de Contrato
66/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-176118
Monto Contrato
₲ 2.816.629.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.816.609.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.657.609.844

Datos de la Licitación

ID de Licitación
341812
Nombre de la Licitación
Adquisición de caños y accesorios de plastico
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap