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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 14.798.000
Nro. de Orden de Pago
58978
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.938.640
IVA
₲ 1.345.273

Retención DNCP
₲ 52.197
Retención IVA
₲ 403.582
Retención Renta
₲ 403.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIERROS Y ACEROS SRL
RUC
80029008-9
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
LP-40002-19-171894
Monto Contrato
₲ 2.883.579.305
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.696.491.291
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.598.952.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
351502
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de equipos electromecánicos Asunción y ciudades del interior
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap